中国商业会计学会.
中国商务培训2024年第01期
关于“提升新时代内部审计专业能力”的在线课程。通知
各相关单位:
2024年全国审计工作会议指出,要始终把塑造专业素养和专业能力作为重要保证,不断加强自身建设。 审计师的专业能力是提高审计工作质量和效率、实现新时代审计工作转型升级的关键。 为引导和帮助各行业、各组织的内审人员进一步提升专业能力,开拓视野、思维、专业素养和能力边界,更好地帮助组织实现高质量发展,中国商会计学会专门举办《提升新时代内部审计专业能力》线上课程, 并欢迎各单位积极参与。
一、培训对象
企事业单位内部审计部门总审计师、审计主任、处长、主任、经理等负责人及相关内部审计人员;财务管理、内控、风险管理、合规管理、纪检监察、法务等相关职能部门负责人及相关人员。
2. 课程目标
本课程从内审专业能力能力建设入手,系统讲解内审新思维、新方法论、制度建设、实战经验、大数据建模等模块,使学员能够全面、多维度、系统地深刻理解内审的转型发展,有助于加强专业知识学习和审计项目研究实践经验,更好地赋能企业。
3. 课程安排
1.时间:2024年2月26日-3月31日;回溯时间:有效期为三个月。 2.课程列表。
四、培训内容
第01课:内部审计师专业能力的能力建设。
1.基于1101标准的内部审计能力解释。
2.设计内部审计师的专业能力框架。
3.以基于研究的审计为起点提高能力。
第 2 课:审核项目现场管理 1可视化现场管理。
2.审核方案 3审核方法管理和质量控制4三节课,一节课。
5.审计审查
第 03 课:审计面试策略。
1.审计面谈和审讯之间的区别。
2.审计访谈的策略和方案。
3.审计访谈策略在实践中的应用案例研究。
第04课:如何配合监理单位的现场检查。
1.各职能部门职责审查。
2.检查组进场前如何做好自查自纠。
3.审判工作的五项原则。
4.应对监管检查的底层逻辑。
第05课:审计整改的长效机制。
1.基于实战分析审计整改难点。
2.审计整改的原则、机制及应用。
3.在审计整改中,有几大关系需要处理好。
第06课:如何撰写高质量的审计报告
1.什么是审计报告?
2.高质量的标准是什么?
3.如何写出高质量的审计报告?
4.实操1:审计报告是画龙点睛之笔。
5.实操2:审计报告指出迷宫。
第 07 课:如何在审计中进行沟通。
1.审计沟通的原则。
2.如何与上级沟通。
3.与被审计实体沟通的困惑和应对策略。
第 08 课:反欺诈公式**。
1.欺诈检测路径和欺诈地图。
2.欺诈案件的调查。
3.欺诈调查能力建设。
第09课:整体方案设计与销售稽核案例
1.销售审计的上下文。
2.销售审计的神话。
3.销售审计的示意图设计。
4.销售稽查的要点和难点。
5.销售审计案例讲解。
第 10 课:以风险为导向的采购审计。
1.风险驱动的核心需求。
2.采购计划审计。
3.** 业务管理审计。
4.采购合同审计。
5.采购执行审计。
第 11 课:基于风险的审计实践。
1.为什么要进行基于风险的审计
2.基于风险的审计的四个特征。
3.傅先生创立了1+2+5风险导向的审计思维模型。
4.案例分析:风险导向审计项目开发的全过程。
第 12 课:工程审计策略。
1.对项目全过程进行跟踪审核的基本思路。
2.竞价舞弊审计策略。
3.工程合同审核的重点。
4.项目造价审计的重点。
5.案例分析:工程审计方法论。
第13课:经济责任审计视角下的审计转型。
1.重新解读经济责任审计准则。
2.经济责任审计的几个问题。
3.正确认识经济责任审计。
4.正确理解财务责任审计的三条规则。
5.财务责任审计的能力管理。
第14课:数字化审计建模能力开发。
1.审计模型的分类和作用。
2.审核模型想法。
3.审计模型生命周期管理。
4.对容量改进进行建模的方法。
5.介绍构建审计模型的经验。
5. 教学教师
谭丽丽:知名审计专家,中国商会计学会风险控制与审计分会会长,教授级高级工程师,教授级高级会计师,高级审计师,中国注册造价工程师。 原武汉钢铁股份有限公司审计部部长、计划财政部长、工程预算处处长,三一重工副总经理、党委副书记。
徐伟:用友审计公司首席风险官CRO,原中国石油二级财务单位总审计师,中国商业会计学会风险控制与审计分会专家委员会委员,国家会计学会特聘讲师,原中国保监会审计专家组成员(千人计划);中国保险业协会内部审计工作组副组长。
谢建忠:新方正集团审计监察部高级审计总监。 拥有19年标杆单位内部审计实战经验,曾就职于南开大学审计室、中国农业银行总行审计局、方正集团审计部。
王岳:中国商会计学会风险控制与审计分会副秘书长、特邀讲师,中国反舞弊联盟专家委员、特邀讲师。 先后在国际知名会计师事务所、大型国有企业集团、知名上市房地产公司、知名上市能源龙头企业担任审计及风险控制负责人,具有丰富的审计、风险管理、内控管理经验。
吴伟:出生于公安一线,熟悉各类案件的调查取证工作,多次受到分局、市局的表彰和表彰。 荣获个人三等功,“市局抓捕专家”。 他是《舞弊调查实务指南》的第一作者,曾讲授《采购**链审计与风控》、《大数据审计与风控》、《舞弊调查实务课程》等反舞弊相关课程。
唐鹏展:浙江省审计署特聘讲师,中国商会计学会理事、特聘讲师,《财与会天下》专栏作家。 历任世界500强外企及大型上市公司审计监察中心主任、风控合规中心负责人。 著有《内部审计的艺术》和《合规审计实用指南》。
傅树伟:内部审计实务专家,曾在中国铝业、华立、德亿、波司登等大型企业集团担任审计与风控首席官。 丰富的培训教学经验,善于课堂互动,用问题激发学生潜能,案例丰富,幽默幽默中懂得舞弊审计的“精髓”,深受学生喜爱和喜爱。
陈晓琪:中信银行高级审计经理,担任部门数字化审计教练,参与工作近20年,具有丰富的审计管理经验,是审计、数字化领域的专家级人才。
6. 培训证书
完成所有课程后,中国商业会计学会将颁发电子结业证书。
7. 相关费用
1)培训费为三人2800元,三人一组2300元,五人1980元。
2)培训费向社会支付,培训费由中国商会计学会或北京城普教育科技有限公司代收并开具发票。
c) 葛老市 185-0042-5515